索引號: | 113417030032496731/201708-00008 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 澄江街道2016年決算說明 | 文號: | |
生成日期: | 2017-08-22 | 發(fā)布日期: | 2017-08-22 |
索引號: | 113417030032496731/201708-00008 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 澄江街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 澄江街道2016年決算說明 |
文號: | |
生成日期: | 2017-08-22 |
發(fā)布日期: | 2017-08-22 |
澄江辦事處2016年部門決算情況
一、部門主要職責
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、組織實施城市建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、水面等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。
6、完成區(qū)政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位構成
從決算部門構成看,澄江辦事處2016年度部門決算包括辦事處所屬9個部門決算(其中3個行政部門,6個事業(yè)單位)財務均未獨立核算,并入本級核算。
納入辦事處2016年度部門決算編制范圍的單位共9個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
澄江辦事處人大 |
2 |
澄江辦事處機關 |
3 |
澄江辦事處黨工委 |
4 |
澄江辦事處統(tǒng)計站 |
5 |
澄江辦事處衛(wèi)計辦 |
6 |
澄江辦事處人社所 |
7 |
澄江辦事處民政所 |
8 |
澄江辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務站 |
9 |
澄江辦事處水利站 |
三、澄江辦事處2016年度部門決算報表
收入支出決算公開表 |
|||||
|
|
|
|
|
財決公開01表 |
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
|
|
金額單位:元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
30,667,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
10,630,000.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
40 |
1,230,000.00 |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
926,000.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
329,000.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
15,647,000.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
1,261,000.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
644,000.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
57 |
|
本年收入合計 |
24 |
30,667,000.00 |
本年支出合計 |
58 |
30,667,000.00 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
結余分配 |
59 |
|
年初結轉和結余 |
26 |
|
其中:提取職工福利基金 |
60 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
27 |
|
轉入事業(yè)基金 |
61 |
|
|
28 |
|
年末結轉和結余 |
62 |
|
|
29 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
30,667,000.00 |
總計 |
65 |
30,667,000.00 |
收入決算公開表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開02表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
30,667,000.00 |
30,667,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服務支出 |
10,630,000.00 |
10,630,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20101 |
人大事務 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010101 |
行政運行 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政運行 |
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010501 |
行政運行 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20107 |
稅收事務 |
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2013101 |
行政運行 |
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
206 |
科學技術支出 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2060402 |
應用技術研究與開發(fā) |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
926,000.00 |
926,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
728,000.00 |
728,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
692,000.00 |
692,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20808 |
撫恤 |
162,000.00 |
162,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
128,000.00 |
128,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080802 |
傷殘撫恤 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21007 |
計劃生育事務 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15,647,000.00 |
15,647,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
12,859,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
12,859,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,261,000.00 |
1,261,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21303 |
水利 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130314 |
防汛 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
731,000.00 |
731,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
687,000.00 |
687,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
44,000.00 |
44,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
526,000.00 |
526,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210203 |
購房補貼 |
118,000.00 |
118,000.00 |
|
|
|
|
|
支出決算公開表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開03表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
|
|
|
|
金額單位:元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
30,667,000.00 |
17,808,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服務支出 |
10,630,000.00 |
10,630,000.00 |
|
|
|
|
|||
20101 |
人大事務 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|||
2010101 |
行政運行 |
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政運行 |
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|||
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|||
2010501 |
行政運行 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|||
20107 |
稅收事務 |
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|||
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|||
2013101 |
行政運行 |
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|||
206 |
科學技術支出 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|||
2060402 |
應用技術研究與開發(fā) |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
926,000.00 |
926,000.00 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
728,000.00 |
728,000.00 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
692,000.00 |
692,000.00 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|||
20808 |
撫恤 |
162,000.00 |
162,000.00 |
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
128,000.00 |
128,000.00 |
|
|
|
|
|||
2080802 |
傷殘撫恤 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
|||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|||
21007 |
計劃生育事務 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15,647,000.00 |
2,788,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
|||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
|
|
|
|||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
|
|
|
|||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,261,000.00 |
1,261,000.00 |
|
|
|
|
|||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|||
21303 |
水利 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|||
2130314 |
防汛 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
731,000.00 |
731,000.00 |
|
|
|
|
|||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
687,000.00 |
687,000.00 |
|
|
|
|
|||
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
44,000.00 |
44,000.00 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
526,000.00 |
526,000.00 |
|
|
|
|
|||
2210203 |
購房補貼 |
118,000.00 |
118,000.00 |
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算公開表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
財決公開04表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
|
|
|
金額單位:元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
30,667,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
10,630,000.00 |
10,630,000.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
926,000.00 |
926,000.00 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
15,647,000.00 |
15,647,000.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
1,261,000.00 |
1,261,000.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
54 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
30,667,000.00 |
本年支出合計 |
55 |
30,667,000.00 |
30,667,000.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
56 |
|
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
|
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
30,667,000.00 |
總計 |
60 |
30,667,000.00 |
30,667,000.00 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開05表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
|
|
|
30,667,000.00 |
17,808,000.00 |
12,859,000.00 |
30,667,000.00 |
17,808,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
10,630,000.00 |
10,630,000.00 |
|
10,630,000.00 |
10,630,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20101 |
人大事務 |
|
|
|
140,000.00 |
140,000.00 |
|
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010101 |
行政運行 |
|
|
|
140,000.00 |
140,000.00 |
|
140,000.00 |
140,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
|
|
|
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政運行 |
|
|
|
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
2,700,000.00 |
2,700,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
|
|
|
120,000.00 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010501 |
行政運行 |
|
|
|
120,000.00 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20107 |
稅收事務 |
|
|
|
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
|
|
|
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
6,900,000.00 |
6,900,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
|
|
|
770,000.00 |
770,000.00 |
|
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2013101 |
行政運行 |
|
|
|
770,000.00 |
770,000.00 |
|
770,000.00 |
770,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
206 |
科學技術支出 |
|
|
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
|
|
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2060402 |
應用技術研究與開發(fā) |
|
|
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
926,000.00 |
926,000.00 |
|
926,000.00 |
926,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
728,000.00 |
728,000.00 |
|
728,000.00 |
728,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
692,000.00 |
692,000.00 |
|
692,000.00 |
692,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20808 |
撫恤 |
|
|
|
162,000.00 |
162,000.00 |
|
162,000.00 |
162,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
128,000.00 |
128,000.00 |
|
128,000.00 |
128,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080802 |
傷殘撫恤 |
|
|
|
34,000.00 |
34,000.00 |
|
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
|
|
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
|
|
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21007 |
計劃生育事務 |
|
|
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
|
|
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
329,000.00 |
329,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
15,647,000.00 |
2,788,000.00 |
12,859,000.00 |
15,647,000.00 |
2,788,000.00 |
12,859,000.00 |
|
|
|
|
|||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
|
|
|
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
|
|
|
|
|||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
|
|
|
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
12,859,000.00 |
|
12,859,000.00 |
|
|
|
|
|||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
2,788,000.00 |
2,788,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
1,261,000.00 |
1,261,000.00 |
|
1,261,000.00 |
1,261,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
|
|
|
460,000.00 |
460,000.00 |
|
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
|
|
|
460,000.00 |
460,000.00 |
|
460,000.00 |
460,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21303 |
水利 |
|
|
|
70,000.00 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130314 |
防汛 |
|
|
|
70,000.00 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
|
|
|
731,000.00 |
731,000.00 |
|
731,000.00 |
731,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
|
|
|
687,000.00 |
687,000.00 |
|
687,000.00 |
687,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
|
|
|
44,000.00 |
44,000.00 |
|
44,000.00 |
44,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
644,000.00 |
644,000.00 |
|
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
644,000.00 |
644,000.00 |
|
644,000.00 |
644,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
526,000.00 |
526,000.00 |
|
526,000.00 |
526,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210203 |
購房補貼 |
|
|
|
118,000.00 |
118,000.00 |
|
118,000.00 |
118,000.00 |
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
|
|
|
金額單位:元 |
|||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
3,268,181.69 |
302 |
商品和服務支出 |
12,969,818.31 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,008,826.00 |
30201 |
辦公費 |
97,514.30 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1,198,253.00 |
30202 |
印刷費 |
9,780.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
84,183.00 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
335,261.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
140,500.00 |
30205 |
水費 |
31,085.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
246,616.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
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30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
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30207 |
郵電費 |
29,171.44 |
31008 |
物資儲備 |
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30109 |
職業(yè)年金繳費 |
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30208 |
取暖費 |
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31009 |
土地補償 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
501,158.69 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
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31010 |
安置補助 |
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303 |
對個人和家庭的補助 |
1,570,000.00 |
30211 |
差旅費 |
59,234.50 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
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30301 |
離休費 |
79,115.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
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31012 |
拆遷補償 |
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30302 |
退休費 |
648,885.00 |
30213 |
維修(護)費 |
9,380,412.00 |
31013 |
公務用車購置 |
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30303 |
退職(役)費 |
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30214 |
租賃費 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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30304 |
撫恤金 |
128,000.00 |
30215 |
會議費 |
9,584.00 |
31020 |
產(chǎn)權參股 |
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30305 |
生活補助 |
59,800.00 |
30216 |
培訓費 |
10,832.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
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30306 |
救濟費 |
10,200.00 |
30217 |
公務接待費 |
354,829.00 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
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30307 |
醫(yī)療費 |
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30218 |
專用材料費 |
21,312.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
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30308 |
助學金 |
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30224 |
被裝購置費 |
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30402 |
事業(yè)單位補貼 |
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30309 |
獎勵金 |
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30225 |
專用燃料費 |
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30403 |
財政貼息 |
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30310 |
生產(chǎn)補貼 |
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30226 |
勞務費 |
33,430.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
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30311 |
住房公積金 |
526,000.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
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307 |
債務利息支出 |
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30312 |
提租補貼 |
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30228 |
工會經(jīng)費 |
66,600.00 |
30701 |
國內債務付息 |
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30313 |
購房補貼 |
118,000.00 |
30229 |
福利費 |
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30707 |
國外債務付息 |
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30314 |
采暖補貼 |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
57,034.07 |
399 |
其他支出 |
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30315 |
物業(yè)服務補貼 |
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30239 |
其他交通費用 |
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39906 |
贈與 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
2,562,384.00 |
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人員經(jīng)費合計 |
4,838,181.69 |
公用經(jīng)費合計 |
12,969,818.31 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 |
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財決公開07表 |
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部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
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金額單位:元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
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項目支出結轉 |
項目支出結余 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合計 |
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一般公共預算財政撥款開支的“三公”經(jīng)費決算情況表 |
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財決公開08表 |
部門:宣城市宣州區(qū)澄江街道辦事處 |
金額單位:元 |
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項目 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
490,000.00 |
411,863.07 |
因公出國(境)費 |
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公務接待費 |
360,000.00 |
354,829.00 |
公務用車購置及運行費 |
130,000.00 |
57,034.07 |
其中:公務用車運行維護費 |
130,000.00 |
57,034.07 |
公務用車購置 |
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四、澄江辦事處2016年度部門決算說明
1、2016年度收入決算情況說明
本年收入決算合計30667000元,其中:財政撥款收入決算30667000元,占100%;其他收入決算0元,占0%。
2、2016年度支出決算情況說明
本年支出決算合計30667000元,其中:基本支出17808000元,占58.07%;項目支出12859000元,占41.93%。
3、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入決算總計30667000元,支出預算總計30667000元。
4、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(1)財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出決算30667000元。
(2)財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出決算為30667000,其中,基本17808000元,占58.07%;項目支出12859000元,占41.93%。
五、部門運行情況分析
1、財政收入管理:以增強辦事處財力為核心,做好組織收入工作。財政部門始終把財政收入作為工作的重點,在依法治稅、規(guī)范管理的前提下,按照“均衡入庫、持續(xù)增長、優(yōu)化結構、調控有力”的目標,做好組織收入各項工作,確保財政收入的穩(wěn)定增長。一方面認真排查稅源,及時核定稅額,并對稅源進行跟蹤管理,確保本地稅收及時足額入庫;另一方面,在街道黨工委、辦事處的大力支持下,廣辟生財之路,做大、做強引資力度。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算管理:高度重視預算編制,明確原則,把握程序。一是堅持“量入為出、收支平衡”的原則。結合現(xiàn)行的財政管理體制,全面完整地測算本辦事處年度實際可用財力,在上述財力的范圍內合理安排辦事處本年度支出項目。二是堅持?;尽⒈_\轉、保民生的原則。確保人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及民生項目支出的需求,不留缺口。三是堅持突出重點、統(tǒng)籌兼顧的原則。在保障基本支出的前提下,結合區(qū)委、區(qū)政府年度重點項目建設(含區(qū)直部門項目計劃),統(tǒng)籌安排本辦事處的項目支出。堅決杜絕無計劃、無預算、無目的、無財力安排項目。在編制年度預算時,充分收集和聽取辦事處各部門的意見和建議,盡可能地將辦事處各部門新年度工作重點,尤其是項目建設重點了解和掌握清楚,在此基礎上,進行分析研究,并結合財力,按照先基本、后一般、再重點,先續(xù)建、后新建和項目實施輕重緩急安排支出預算。
3、支出管理:進一步完善各項支出管理制度。如:制定完善差旅費管理制度、公務用車管理制度、公務接待管理制度等。嚴格控制非生產(chǎn)性支出,尤其是“三公”經(jīng)費等消費性支出。加強專項資金管理,按照國庫集中支付改革的具體要求,實現(xiàn)了專項資金專賬核算,??顚S?,提高資金使用效益。
4、財產(chǎn)物資管理:2016年度本單位完善了固定資產(chǎn)管理制度,要求會計人員要做好基礎工作,按規(guī)定建立固定資產(chǎn)分類明細賬、實名制臺賬、卡片等,定期進行實物盤點,做到賬實相符,并按會計制度要求及時準確地做好增減變動資產(chǎn)的賬務處理。
5、財務會計管理:一是完善財務審核審批制度,規(guī)范財務核算。辦事處財政性資金撥付堅持主任一支筆審批制度,嚴格按照規(guī)定的財務報銷流程執(zhí)行,支出原則上實行“五人會簽”制度,即經(jīng)辦人、證明人、分管負責人、財政所長審核,辦事處主任審批。審核程序不到位,一律不予審批。二是嚴格執(zhí)行政府集中采購制度和工程招投制度,規(guī)范政府采購和招投標行為。三是積極推行政府預決算和財務、“三公”經(jīng)費信息公開,提高政府財政財務透明度。
六、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真:(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話:(0563)3027267
郵編:242000