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        雙橋街道辦事處
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        索引號: 11341703003249637Y/201802-00010 組配分類: 政府預算
        發(fā)布機構: 雙橋街道辦事處 主題分類: 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
        名稱: 雙橋辦事處2018年部門預算 文號:
        生成日期: 2018-02-08 發(fā)布日期: 2018-02-08
        索引號: 11341703003249637Y/201802-00010
        組配分類: 政府預算
        發(fā)布機構: 雙橋街道辦事處
        主題分類: 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
        名稱: 雙橋辦事處2018年部門預算
        文號:
        生成日期: 2018-02-08
        發(fā)布日期: 2018-02-08
        雙橋辦事處2018年部門預算
        發(fā)布時間:2018-02-08 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        部門公開表1
             宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年財政撥款收支預算總表
        單位:萬元
        收入              支出
        項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù) 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
        一、上年結轉 一、一般公共服務支出 840.06 840.06
           (一)一般公共預算撥款 二、外交支出
           (二)政府性基金預算撥款 三、國防支出
           (三)國有資本經營預算撥款 四、公共安全支出
          五、教育支出
        二、本年收入 1,192.67 六、科學技術支出 1.00 1.00
           (一)一般公共預算撥款 1,192.67 七、文化體育與傳媒支出 15.41 15.41
            經常性收入預算撥款 1,192.67 八、社會保障和就業(yè)支出 78.64 78.64
            國庫管理非稅收入 九、社會保險基金支出
          (二)政府性基金預算撥款 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 56.22 56.22
          (三)國有資本經營預算撥 十一、節(jié)能環(huán)保支出
        十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 114.68 114.68
        十三、農林水支出 43.32 43.32
        十四、交通運輸支出
        十五、資源勘探電力信息等支
        十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
        十七、金融支出
        十八、援助其他地區(qū)支出
        十九、國土海洋氣象等支出
        二十、住房保障支出 43.34 43.34
        二十一、糧油物資儲備支出
        二十二、預備費
        二十三、國債還本付息支出
        二十四、其他支出
        二十五、債務發(fā)行費用支出
        結轉下年
        收入總計 1,192.67 支出總計 1,192.67 1,192.67
        注:本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預算情況。
        部門公開表2
            宣州區(qū)雙橋街道辦事處 2018年一般公共預算支出預算表
        單位:萬元
        功能分類科目 預算數(shù)
        科目編碼 科目 合計 基本支出 項目支出
        合計 1,192.67 416.78 775.89
        201 一般公共服務支出 840.06 192.29 647.77
          20101   人大事務 7.82 7.82
            2010101     行政運行(人大事務) 7.82 7.82
          20103   政府辦公廳(室)及相關機構事務 517.37 120.60 396.77
            2010301     行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 120.60 120.60
            2010302     一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 396.77 396.77
          20129   群眾團體事務 2.00 2.00
            2012902     一般行政管理事務(群眾團體事務) 2.00 2.00
          20131   黨委辦公廳(室)及相關機構事務 82.87 63.87 19.00
            2013101     行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 63.87 63.87
            2013102     一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 19.00 19.00
          20199   其他一般公共服務支出 230.00 230.00
            2019999     其他一般公共服務支出 230.00 230.00
        206 科學技術支出 1.00 1.00
          20607   科學技術普及 1.00 1.00
            2060701     機構運行(科學技術普及) 1.00 1.00
        207 文化體育與傳媒支出 15.41 13.41 2.00
          20701   文化 15.41 13.41 2.00
            2070199     其他文化支出 15.41 13.41 2.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 78.64 62.92 15.72
          20802   民政管理事務 12.74 12.74
            2080299     其他民政管理事務支出 12.74 12.74
          20805   行政事業(yè)單位離退休 50.18 50.18
            2080505     機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 50.18 50.18
          20808   撫恤 8.50 8.50
            2080899     其他優(yōu)撫支出 8.50 8.50
          20899   其他社會保障和就業(yè)支出 7.22 7.22
            2089901     其他社會保障和就業(yè)支出 7.22 7.22
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 56.22 39.02 17.20
          21001   醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 12.50 12.50
            2100199     其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 12.50 12.50
          21007   計劃生育事務 17.20 17.20
            2100799     其他計劃生育事務支出 17.20 17.20
          21011   行政事業(yè)單位醫(yī)療 26.52 26.52
            2101101     行政單位醫(yī)療 18.24 18.24
            2101102     事業(yè)單位醫(yī)療 8.28 8.28
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 114.68 24.68 90.00
          21205   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 90.00 90.00
            2120501     城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 90.00 90.00
          21299   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24.68 24.68
            2129999     其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24.68 24.68
        213 農林水支出 43.32 41.12 2.20
          21301   農業(yè) 43.32 41.12 2.20
            2130104     事業(yè)運行(農業(yè)) 41.12 41.12
            2130109     農產品質量安全 1.00 1.00
            2130126     農村公益事業(yè) 1.00 1.00
            2130199     其他農業(yè)支出 0.20 0.20
        221 住房保障支出 43.34 43.34
          22102   住房改革支出 43.34 43.34
            2210201     住房公積金 32.39 32.39
            2210202     提租補貼 10.95 10.95
                           部門公開表3
         宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預算基本支出預算表
        單位:萬元
        經濟分類科目 預算數(shù)
        科目編碼 科目名稱
        合計 416.78
        工資福利支出 378.87
        30101   基本工資 132.88
        30102   津貼補貼 111.95
        30103   獎金 11.07
        30107   績效工資 13.88
        30108   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 50.18
        30110   職工基本醫(yī)療保險繳費 23.42
        30111   公務員醫(yī)療補助繳費 3.10
        30113   住房公積金 32.39
        商品和服務支出 32.41
        30201   辦公費 2.60
        30205   水費 0.20
        30206   電費 1.00
        30207   郵電費 1.80
        30213   維修(護)費 2.40
        30228   工會經費 3.13
        30229   福利費 0.26
        30231   公務用車運行維護費 5.00
        30239   其他交通費用 16.02
        對個人和家庭的補助 5.50
        30302   退休費 3.10
        30305   生活補助 2.40
          20805   行政事業(yè)單位離退休 50.18
            2080505     機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 50.18
          20808   撫恤 8.50
            2080899     其他優(yōu)撫支出 8.50
          20899   其他社會保障和就業(yè)支出 7.22
            2089901     其他社會保障和就業(yè)支出 7.22
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 56.22
          21001   醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 12.50
            2100199     其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 12.50
          21007   計劃生育事務 17.20
            2100799     其他計劃生育事務支出 17.20
          21011   行政事業(yè)單位醫(yī)療 26.52
            2101101     行政單位醫(yī)療 18.24
            2101102     事業(yè)單位醫(yī)療 8.28
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 114.68
          21205   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 90.00
            2120501     城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 90.00
          21299   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24.68
            2129999     其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24.68
        213 農林水支出 43.32
          21301   農業(yè) 43.32
            2130104     事業(yè)運行(農業(yè)) 41.12
            2130109     農產品質量安全 1.00
            2130126     農村公益事業(yè) 1.00
            2130199     其他農業(yè)支出 0.20
        221 住房保障支出 43.34
          22102   住房改革支出 43.34
            2210201     住房公積金 32.39
            2210202     提租補貼 10.95
        注:本表反映部門本年各項支出預算情況。
        部門公開表4
         宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年政府性基金預算支出預算表
        單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 政府性基金財政撥款收入 本年政府性基金財政撥款支出
        合計 基本支出 項目支出
        注:雙橋辦事處2018沒有政府性基金撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,固本表無數(shù)據。
        部門公開表5
         宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年部門國有資本經營預算支出預算表
        單位:萬元
        科目編碼 科目名稱 國有資本經營預算撥款收入 國有資本經營預算撥款支出
        合計 基本支出 項目支出
        注:雙橋辦事處2018年沒有國有資本經營撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算支出,固本表無數(shù)據。
                部門公開表6
           宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收支預算總表
        單位:萬元
        收入              支出
        項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
        一、一般公共預算撥款收入 1,192.67 一、一般公共服務支出 840.06
        二、政府性基金預算撥款收入 二、外交支出
        三、國有資本經營預算撥款收入 三、國防支出
        四、納入專戶管理政府非稅收入 四、公共安全支出
        五、其他收入 五、教育支出
            事業(yè)收入 六、科學技術支出 1.00
            經營收入   七、文化體育與傳媒支出 15.41
            上級補助收入 八、社會保障和就業(yè)支出 78.64
            附屬單位上繳收入  九、社會保險基金支出
            其他 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 56.22
        十一、節(jié)能環(huán)保支出
        十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 114.68
        十三、農林水支出 43.32
        十四、交通運輸支出
        十五、資源勘探電力信息等支
        十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
        十七、金融支出
        十八、援助其他地區(qū)支出
        十九、國土海洋氣象等支出
        二十、住房保障支出 43.34
        二十一、糧油物資儲備支出
        本年收入合計 1,192.67 二十二、預備費
        上年結余收入 二十三、國債還本付息支出
        二十四、其他支出
        二十五、債務發(fā)行費用支出
        本年支出合計 1,192.67
        結轉下年
        收入總計 1,192.67 支出總計 1,192.67
        注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。
        部門公開表7
         宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收入預算總表
        單位:萬元
        功能分類科目 合計 上年結余 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經營預算撥款收入 納入專戶管理的政府非稅收入 其他收入
        科目編碼 科目名稱 小計 事業(yè)收入 經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他
        合計 1,192.67 1,192.67
        一般公共服務支出 840.06 840.06
          人大事務 7.82 7.82
        2010101     行政運行(人大事務) 7.82 7.82
          政府辦公廳(室)及相關機構事務 517.37 517.37
        2010301     行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 120.60 120.60
        2010302     一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 396.77 396.77
          群眾團體事務 2.00 2.00
        2012902     一般行政管理事務(群眾團體事務) 2.00 2.00
          黨委辦公廳(室)及相關機構事務 82.87 82.87
        2013101     行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 63.87 63.87
        2013102     一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 19.00 19.00
          其他一般公共服務支出 230.00 230.00
        2019999     其他一般公共服務支出 230.00 230.00
        科學技術支出 1.00 1.00
          科學技術普及 1.00 1.00
        2060701     機構運行(科學技術普及) 1.00 1.00
        文化體育與傳媒支出 15.41 15.41
          文化 15.41 15.41
        2070199     其他文化支出 15.41 15.41
        社會保障和就業(yè)支出 78.64 78.64
          民政管理事務 12.74 12.74
        2080299     其他民政管理事務支出 12.74 12.74
          行政事業(yè)單位離退休 50.18 50.18
        2080505     機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 50.18 50.18
          撫恤 8.50 8.50
        2080899     其他優(yōu)撫支出 8.50 8.50
          其他社會保障和就業(yè)支出 7.22 7.22
        2089901     其他社會保障和就業(yè)支出 7.22 7.22
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 56.22 56.22
          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 12.50 12.50
        2100199     其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 12.50 12.50
          計劃生育事務 17.20 17.20
        2100799     其他計劃生育事務支出 17.20 17.20
          行政事業(yè)單位醫(yī)療 26.52 26.52
        2101101     行政單位醫(yī)療 18.24 18.24
        2101102     事業(yè)單位醫(yī)療 8.28 8.28
        城鄉(xiāng)社區(qū)支出 114.68 114.68
          城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 90.00 90.00
        2120501     城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 90.00 90.00
          其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24.68 24.68
        2129999     其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24.68 24.68
        農林水支出 43.32 43.32
          農業(yè) 43.32 43.32
        2130104     事業(yè)運行(農業(yè)) 41.12 41.12
        2130109     農產品質量安全 1.00 1.00
        2130126     農村公益事業(yè) 1.00 1.00
        2130199     其他農業(yè)支出 0.20 0.20
        住房保障支出 43.34 43.34
          住房改革支出 43.34 43.34
        2210201     住房公積金 32.39 32.39
        2210202     提租補貼 10.95 10.95
        注:本表反映部門各項收入預算情況。
        部門公開表8
         宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年支出預算總表
        單位:萬元
        功能分類科目 合計 基本支出 項目支出
        科目編碼 科目名稱
        合計 1,192.67 416.78 775.89
        201 一般公共服務支出 840.06 192.29 647.77
          20101   人大事務 7.82 7.82
            2010101     行政運行(人大事務) 7.82 7.82
          20103   政府辦公廳(室)及相關機構事務 517.37 120.60 396.77
            2010301     行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 120.60 120.60
            2010302     一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務) 396.77 396.77
          20129   群眾團體事務 2.00 2.00
            2012902     一般行政管理事務(群眾團體事務) 2.00 2.00
          20131   黨委辦公廳(室)及相關機構事務 82.87 63.87 19.00
            2013101     行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 63.87 63.87
            2013102     一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務) 19.00 19.00
          20199   其他一般公共服務支出 230.00 230.00
            2019999     其他一般公共服務支出 230.00 230.00
        206 科學技術支出 1.00 1.00
          20607   科學技術普及 1.00 1.00
            2060701     機構運行(科學技術普及) 1.00 1.00
        207 文化體育與傳媒支出 15.41 13.41 2.00
          20701   文化 15.41 13.41 2.00
            2070199     其他文化支出 15.41 13.41 2.00
        208 社會保障和就業(yè)支出 78.64 62.92 15.72
          20802   民政管理事務 12.74 12.74
            2080299     其他民政管理事務支出 12.74 12.74
          20805   行政事業(yè)單位離退休 50.18 50.18
            2080505     機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 50.18 50.18
          20808   撫恤 8.50 8.50
            2080899     其他優(yōu)撫支出 8.50 8.50
          20899   其他社會保障和就業(yè)支出 7.22 7.22
            2089901     其他社會保障和就業(yè)支出 7.22 7.22
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 56.22 39.02 17.20
          21001   醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 12.50 12.50
            2100199     其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 12.50 12.50
          21007   計劃生育事務 17.20 17.20
            2100799     其他計劃生育事務支出 17.20 17.20
          21011   行政事業(yè)單位醫(yī)療 26.52 26.52
            2101101     行政單位醫(yī)療 18.24 18.24
            2101102     事業(yè)單位醫(yī)療 8.28 8.28
        212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 114.68 24.68 90.00
          21205   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 90.00 90.00
            2120501     城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 90.00 90.00
          21299   其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24.68 24.68
            2129999     其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 24.68 24.68
        213 農林水支出 43.32 41.12 2.20
          21301   農業(yè) 43.32 41.12 2.20
            2130104     事業(yè)運行(農業(yè)) 41.12 41.12
            2130109     農產品質量安全 1.00 1.00
            2130126     農村公益事業(yè) 1.00 1.00
            2130199     其他農業(yè)支出 0.20 0.20
        221 住房保障支出 43.34 43.34
          22102   住房改革支出 43.34 43.34
            2210201     住房公積金 32.39 32.39
            2210202     提租補貼 10.95 10.95
        注:本表反映部門本年各項支出預算情況。
        附表9
         宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年部門“三公”經費預算表
        單位:萬元
        項目 預算數(shù)
        合計 24.50
        因公出國(境)費
        公務接待費 17.50
        公務用車購置及運行費 7.00
          其中:公務用車運行費 7.00
               公務用車購置費 
        以區(qū)財政局行財科批復數(shù)據為準
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