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        新田鎮(zhèn)人民政府
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        索引號: 11341703003249717J/202008-00169 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 新田鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 其他
        名稱: 新田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開說明 文號:
        生成日期: 2020-08-17 發(fā)布日期: 2020-08-17
        索引號: 11341703003249717J/202008-00169
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 新田鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 其他
        名稱: 新田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開說明
        文號:
        生成日期: 2020-08-17
        發(fā)布日期: 2020-08-17
        新田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開說明
        發(fā)布時間:2020-08-17 10:55 來源:新田鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        新田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        20208月

         

         

         

         

         

         

        第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門職責

        二、機構(gòu)設置

        第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項的情況說明

        第四部分  名詞解釋

        新田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況

         

         

        第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門職責

        落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。

        1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

        2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

        3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟合同。

        4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

        5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

        6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成,做好統(tǒng)計工作。

        7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

        8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

        二、機構(gòu)設置

        從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2019年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算,與2019預算比較,增加(減少)0戶,無變化。

        納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

        序號

        單位名稱

        1

        宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府本級

        第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

        因表格過多,所以以附件形式公開,詳見附件。

        第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2019年度收入總計1744.13萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計1744.13萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加489.14萬元,增長38.98%,主要原因是項目支出增加。

        二、收入決算情況說明

        2019年度收入合計1744.13萬元,其中:財政撥款收入1744.13萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        2019年度支出合計1744.13萬元,其中:基本支出634.37萬元,占36.37%;項目支出1109.76萬元,占63.63%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財政撥款收入總計1744.13萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1744.13萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加489.14萬元,增長38.98%,主要原因是項目支出增加。

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2019年度一般公共預算財政撥款收入1709.35萬元,占本年收入的98.01%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加454.36萬元,增長36.2%。主要原因是項目支出增加。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2019年度一般公共預算財政撥款支出1709.35萬元,占本年支出的98.01%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加454.36萬元,增長36.2%。主要原因是項目支出增加。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2019年一般公共預算財政撥款支出1709.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出424.02萬元,占24.81%;文化體育與傳媒(類)支出17.7萬元,占1.04%;社會保障和就業(yè)(類)支出56.4萬元,占3.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出28.7萬元,占1.68%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1096.73萬元,占64.16%;農(nóng)林水(類)支出25萬元,占1.46%;住房保障(類)支出60.8萬元,占3.55%。

        (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1158.89萬元,支出決算為1709.35萬元,完成年初預算的147.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設施建設等項目支出增加;二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出634.37萬元,占37.11%;項目支出1074.98萬元,占62.89%。具體情況如下:

        1“一般公共服務支出”年初預算為621.16萬元,支出決算424.02萬元,完成年初預算的68.26%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。 

        2.“文化體育與傳媒支出” 年初預算為13.09萬元,支出決算為17.7萬元,完成年初預算的135.22%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是開展鄉(xiāng)村文化活動經(jīng)費增加。

        3“社會保障和就業(yè)支出” 年初預算為78.98萬元,支出決算56.4萬元,完成年初預算的71.41%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        4“衛(wèi)生健康支出” 年初預算為61.08萬元,支出決算28.7萬元,完成年初預算的46.99%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        5“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為185.01萬元,支出決算1096.73萬元,完成年初預算的592.79%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。

        6.“農(nóng)林水支出”年初預算為125.56萬元,支出決算25萬元,完成年初預算的19.91%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        7“住房保障支出”年初預算為36.81萬元,支出決算60.8萬元,其中:“住房公積金”決算50.3萬元,“提租補貼”決算10.5萬元,完成年初預算的165.17%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年員工的增加,工資標準普調(diào)增,以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加,使得公積金繳費基數(shù)增加。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度財政撥款基本支出634.37萬元,其中人員經(jīng)費552.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費81.73萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        2019年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入34.78萬元,本年支出34.78萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。征地和拆遷補償支出21.28萬元,農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設支出13.5萬元。

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

        2019年度,新田鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出81.73萬元,比2018年增加11.32萬元,增長16.08%,主要原因是機構(gòu)改革,培訓及公務接待等支出增加。

        (二)政府采購支出情況。

        2019年度,新田鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額411.29萬元,其中:政府采購貨物支出11.14萬元,政府采購工程支出291.86萬元、政府采購服務支出108.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額411.29萬元,占政府采購支出總額的100%。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至201912月31日,新田鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
           (四)關(guān)于2019年度預算績效情況說明。

        1.預算績效管理工作開展情況

        2019年,宣州區(qū)新田鎮(zhèn)對農(nóng)清工程、水毀修復及梅氏文化廣場等項目開展預算績效目標自評,涉及資金150.27萬元,評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預期績效目標。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
            、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

         

         

         

         

         

         

         

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