索引號: | 113417030032496294/202006-00077 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構(gòu): | 文昌鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 其他 |
名稱: | 文昌鎮(zhèn)2020年預算公開 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-06-12 | 發(fā)布日期: | 2020-06-12 |
索引號: | 113417030032496294/202006-00077 |
組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構(gòu): | 文昌鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 / 其他 |
名稱: | 文昌鎮(zhèn)2020年預算公開 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-06-12 |
發(fā)布日期: | 2020-06-12 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預算表
1.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年財政撥款收支總表
2.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預算支出表
3.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預算基本支出表
4.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年政府性基金預算支出表
5.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年國有資本經(jīng)營預算支出表
6.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年收支總表
7.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年收入總表
8.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年支出總表
9.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年政府采購支出表
10.宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預算情況說明
1.關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
(二)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
(三)負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(五)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。
(六)完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,文昌鎮(zhèn)2020年度部門預算主要是鎮(zhèn)政府預算,鎮(zhèn)管各部門關(guān)未單獨預算。納入鎮(zhèn)政府2020年部門預算編制范圍的預算單位包括:文昌鎮(zhèn)本級、文昌鎮(zhèn)人大機關(guān)、文昌鎮(zhèn)城建辦、文昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、文昌鎮(zhèn)衛(wèi)計辦、文昌鎮(zhèn)文化站、文昌鎮(zhèn)民政辦、文昌鎮(zhèn)水利站。
截至2019年底,本部門人員編制33人,其中行政編制21人、事業(yè)編制11人;實有人員32人,其中行政20人、事業(yè)12人。具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
行政單位 |
三、2020年度主要工作任務(wù)
2020年預算編制的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導下,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),以加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級為總抓手,推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),盤活財政存量,用好財政增量;嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出,降低行政運行成本;深化部門預算改革,健全預算支出標準體系,進一步完善政府預算編制體系,加強預算績效管理
(一)、加強收入征管,確保應收盡收。一是落實優(yōu)惠政策,加大服務(wù)力度。落實各項優(yōu)惠政策,寓服務(wù)于征管,增強財稅企合作信賴基礎(chǔ)。二是落實征管責任,健全考核機制。完善目標責任制、征管獎懲制、漏稅漏管責任追究等制度,用制度管人、管事。三是加強部門協(xié)作,清理規(guī)范各類資源性稅收。建立和完善稅務(wù)、城建、國土、市監(jiān)等部門的橫向聯(lián)系,實現(xiàn)部門間的信息共享,促進信息資源使用效能的最大化,對各類資源性稅源信息實施動態(tài)管理,防止稅收征管出現(xiàn)空檔。四是嚴格依法治稅,規(guī)范稅收秩序。加大稅收稽查和護協(xié)稅工作力度,做到“抓大不放小”,確保財政收入應收盡收。
(二)強化支出管理,提高資金使用效益。一是健全預算支出管理責任制度,強化預算支出分析,合理均衡安排財政支出,切實加快預算支出執(zhí)行進度。二是要繼續(xù)加大?;久裆?、?;竟べY、?;具\轉(zhuǎn)這 “三?!敝С龅谋U狭Χ龋瑑?yōu)先保障基本民生支出,全力保障人員和運轉(zhuǎn)支出。三是加強財政資金監(jiān)管力度。完善零余額賬戶管理和大額資金撥付監(jiān)管機制,加強財政資金安全風險控制,繼續(xù)深化國庫集中支付改革,擴大公務(wù)卡使用范圍,規(guī)范財政收支行為。四是嚴格控制一般性預算支出和“六項經(jīng)費”支出規(guī)模,按新《預算法》的要求先預算、后支出,未列入預算的不得支出,嚴格做到預算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”。
(三)、加大民生投入,促進社會和諧穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度??茖W安排資金,繼續(xù)完善農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投入,加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支持力度,真正使財政資金投入向“三農(nóng)”傾斜,不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策。積極推進惠農(nóng)補貼“一卡通”拓展運用工作,讓每位群眾都能享受到公共財政陽光的普照,促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(四)、確保脫貧攻堅專項資金安排,助力全鎮(zhèn)脫貧攻堅問題整改到位。一是堅持資金跟著項目走,加快推進扶貧項目立項、實施進度和資金撥付進度。二是加強扶貧資金監(jiān)管。與扶貧辦及相關(guān)實施主管部門加強對項目實施過程監(jiān)管,確保扶貧資金使用安全高效。三是加強項目資金調(diào)度。督促各項目主管部門和項目實施單位,加快項目實施,提高資金撥付進度。
第二部分 2020年部門預算表
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年財政撥款收支總表 |
|||
|
|
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 |
1,066.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
742.39 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
3.00 |
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
32.00 |
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
2.00 |
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
3.00 |
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
41.07 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
28.65 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
100.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
76.00 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障指出 |
36.24 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
本年收入合計 |
1,066.35 |
本年支出合計 |
1,066.35 |
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
其他 |
|
其他 |
|
收入總計 |
1,066.35 |
支出總計 |
1,066.35 |
注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。 |
|
|
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預算支出表
部門公開表2
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預算撥款收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
合計 |
1,066.35 |
|
1,066.35 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
742.39 |
|
742.39 |
20101 |
人大事務(wù) |
3.00 |
|
3.00 |
2010101 |
行政運行(人大事務(wù)) |
3.00 |
|
3.00 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
534.39 |
|
534.39 |
2010301 |
行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
419.41 |
|
419.41 |
2010302 |
一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
10.00 |
|
10.00 |
2010308 |
信訪事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
2010350 |
事業(yè)運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
76.98 |
|
76.98 |
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
23.00 |
|
23.00 |
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
3.00 |
|
3.00 |
2010501 |
行政運行(統(tǒng)計信息事務(wù)) |
3.00 |
|
3.00 |
20106 |
財政事務(wù) |
200.00 |
|
200.00 |
2010699 |
其他財政事務(wù)支出 |
200.00 |
|
200.00 |
20111 |
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
2011101 |
行政運行(紀檢監(jiān)察事務(wù)) |
2.00 |
|
2.00 |
203 |
國防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
20399 |
其他國防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
2039901 |
其他國防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
204 |
公共安全支出 |
32.00 |
|
32.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
32.00 |
|
32.00 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
32.00 |
|
32.00 |
205 |
教育支出 |
2.00 |
|
2.00 |
20501 |
教育管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
20701 |
文化和旅游 |
3.00 |
|
3.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
41.07 |
|
41.07 |
20802 |
民政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
2080201 |
行政運行(民政管理事務(wù)) |
5.00 |
|
5.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
36.07 |
|
36.07 |
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
36.07 |
|
36.07 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.65 |
|
28.65 |
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.65 |
|
23.65 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
23.65 |
|
23.65 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
|
2.00 |
21104 |
自然生態(tài)保護 |
2.00 |
|
2.00 |
2110401 |
生態(tài)保護 |
2.00 |
|
2.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
100.00 |
|
100.00 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
100.00 |
|
100.00 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
100.00 |
|
100.00 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
76.00 |
|
76.00 |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
20.00 |
|
20.00 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
20.00 |
|
20.00 |
21302 |
林業(yè)和草原 |
1.00 |
|
1.00 |
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
1.00 |
|
1.00 |
21303 |
水利 |
50.00 |
|
50.00 |
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50.00 |
|
50.00 |
21305 |
扶貧 |
5.00 |
|
5.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
住房保障支出 |
36.24 |
|
36.24 |
22102 |
住房改革支出 |
36.24 |
|
36.24 |
2210201 |
住房公積金 |
29.16 |
|
29.16 |
2210202 |
提租補貼 |
7.08 |
|
7.08 |
注:本表反映部門各項收入預算情況。 |
|
|
|
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預算基本支出表
部門公開表3
經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
合計 |
588.35 |
301 |
工資福利支出 |
508.91 |
30101 |
基本工資 |
115.36 |
30102 |
津貼補貼 |
118.06 |
30103 |
獎金 |
9.61 |
30106 |
伙食補助費 |
27.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
36.07 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
20.96 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
2.69 |
30113 |
住房公積金 |
29.16 |
30199 |
其他工資福利支出 |
150.00 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
79.37 |
30202 |
印刷費 |
6.80 |
30203 |
咨詢費 |
0.20 |
30205 |
水費 |
2.00 |
30206 |
電費 |
7.00 |
30207 |
郵電費 |
1.00 |
30208 |
取暖費 |
2.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.00 |
30211 |
差旅費 |
5.00 |
30213 |
維修(護)費 |
5.00 |
30215 |
會議費 |
1.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
12.93 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.83 |
30229 |
福利費 |
0.21 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
14.50 |
30239 |
其他交通費用 |
14.90 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.07 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.07 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年政府性基金預算支出表
部門公開表4
注:沒有政府性基金收支預算的部門也要公開空白表,并備注說明:“宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表5
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
…… |
…… |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
合計 |
|
|
|
|
|||||
注:沒有國有資本經(jīng)營收支預算的部門也要公開空白表,并備注說明:“宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)”。 |
|
||||||||
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年收支總表
部門公開表6
|
|
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 |
1,066.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
742.39 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
3.00 |
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
32.00 |
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
2.00 |
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
3.00 |
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
41.07 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
28.65 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
100.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
76.00 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障指出 |
36.24 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
本年收入合計 |
1,066.35 |
本年支出合計 |
1,066.35 |
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
其他 |
|
其他 |
|
收入總計 |
1,066.35 |
支出總計 |
1,066.35 |
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年收入預算總表
部門公開表7
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
一、一般公共預算撥款 |
1,066.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
742.39 |
742.39 |
|
|
其中:國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
41.07 |
41.07 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
28.65 |
28.65 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
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|
十九、住房保障指出 |
36.24 |
36.24 |
|
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|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
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|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
本年收入小計 |
1,066.35 |
本年支出小計 |
1,066.35 |
1,066.35 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
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|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
收入總計 |
1,066.35 |
支出總計 |
1,066.35 |
1,066.35 |
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|
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年支出預算總表
部門公開表8
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,066.35 |
588.35 |
478.00 |
|
一般公共服務(wù)支出 |
742.39 |
492.39 |
250.00 |
|
人大事務(wù) |
3.00 |
|
3.00 |
2010101 |
行政運行(人大事務(wù)) |
3.00 |
|
3.00 |
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
534.39 |
492.39 |
42.00 |
2010301 |
行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
419.41 |
415.41 |
4.00 |
2010302 |
一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
10.00 |
|
10.00 |
2010308 |
信訪事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
2010350 |
事業(yè)運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)) |
76.98 |
76.98 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
統(tǒng)計信息事務(wù) |
3.00 |
|
3.00 |
2010501 |
行政運行(統(tǒng)計信息事務(wù)) |
3.00 |
|
3.00 |
|
財政事務(wù) |
200.00 |
|
200.00 |
2010699 |
其他財政事務(wù)支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
2011101 |
行政運行(紀檢監(jiān)察事務(wù)) |
2.00 |
|
2.00 |
|
國防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
其他國防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
2039901 |
其他國防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
公共安全支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
其他公共安全支出 |
32.00 |
|
32.00 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
教育支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
教育管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
文化和旅游 |
3.00 |
|
3.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
41.07 |
36.07 |
5.00 |
|
民政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
2080201 |
行政運行(民政管理事務(wù)) |
5.00 |
|
5.00 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
36.07 |
36.07 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
36.07 |
36.07 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
28.65 |
23.65 |
5.00 |
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.65 |
23.65 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
23.65 |
23.65 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
自然生態(tài)保護 |
2.00 |
|
2.00 |
2110401 |
生態(tài)保護 |
2.00 |
|
2.00 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
100.00 |
|
100.00 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
100.00 |
|
100.00 |
|
農(nóng)林水支出 |
76.00 |
|
76.00 |
|
農(nóng)業(yè) |
20.00 |
|
20.00 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
林業(yè)和草原 |
1.00 |
|
1.00 |
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
水利 |
50.00 |
|
50.00 |
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
扶貧 |
5.00 |
|
5.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
住房保障支出 |
36.24 |
36.24 |
|
|
住房改革支出 |
36.24 |
36.24 |
|
2210201 |
住房公積金 |
29.16 |
29.16 |
|
2210202 |
提租補貼 |
7.08 |
7.08 |
|
部門公開表9
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年部門政府采購支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
支出項目/ |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
合計 |
10 |
10 |
|
|
|
|
辦公用品采購 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
支出項目 |
購買方式 |
購買服務(wù)起止時間 |
合計 |
一般公共 |
政府性基金預算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
派出所協(xié)警勞務(wù)派遣 |
協(xié)議購買 |
年度 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年財政撥款收支預算1066.35萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1066.35萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1066.35萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出742.39萬元,占69.62%,社會保障和就業(yè)支出41.07萬元,占3.85%;衛(wèi)生健康支出28.65萬元,占2.68%;住房保障支出36.24萬元,占3.39%,公共安全32萬元,占3%;農(nóng)林水支出76萬元,占7.12%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元,占9.37%。
二、關(guān)于2020年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預算撥款1066.35萬元,比2019年預算撥款減少134.24萬元,下降11.18%,主要原因:2020年財政收入及支出減少。
(二)一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出742.39萬元,占69.62%,社會保障和就業(yè)支出41.07萬元,占3.85%;衛(wèi)生健康支出28.65萬元,占2.68%;住房保障支出36.24萬元,占3.39%,公共安全32萬元,占3%;農(nóng)林水支出76萬元,占7.12%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元,占9.37%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)2020年預算742.39萬元,比2019年預算增加129.55萬元,增長21.13%,增長原因主要是2020年度在職人員調(diào)增工資等。主要用于政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項目的支出。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)2020年預算41.07萬元,比2019年預算減少33.19萬元,下降44.69%,下降原因主要退休老干部工資待遇上報到區(qū)機關(guān)養(yǎng)老保險局,鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算歸口到保險支出中。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位
醫(yī)療(款)2020年預算28.56萬元,主要用于基層計劃生育正常運轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,比2019年預算減少15.92萬元,下降35.71%,下降原因主要是鎮(zhèn)計生衛(wèi)生支出縮減。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
2020年預算36.24萬元,主要用于政府機關(guān)及所屬預算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。比2019年預算增加4.09萬元,增長12.72%,下降原因主要是2020年公積基數(shù)金調(diào)增所致。
三、關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年一般公共預算基本支出742.39萬元,其中:工資福利支出508.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出79.37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助0.07萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年收支總預算1066.35萬元,收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入。支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等
七、關(guān)于2020年收入預算情況說明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年收入預算1066.35萬元,比2019年預算撥款減少134.24萬元,下降11.18%,主要原因:2020年財政收入及支出減少。
八、關(guān)于2020年支出預算情況說明
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年支出預算1066.35萬元,比2019年預算減少134.24萬元,下降11.18%,主要原因:2020年財政收入及支出減少。其中,基本支出588.35萬元,占55.17%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出478萬元,占44.82%,主要用于主要用于機構(gòu)集鎮(zhèn)建設(shè)及促進經(jīng)濟發(fā)展改革等支出。
。
九、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)無批復績效目標的項目。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算588.35萬元,比2019年增加173.26萬元,增長41.74%,增長主要原因是人員工資及公積金增加及退休老干部人員增加。
(三)政府采購情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年各單位政府采購預算總額42萬元。其中:政府采購辦公用品預算10萬元,萬元,政府采購服務(wù)預算32萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底,宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)共有車輛4輛,其中:正科領(lǐng)導干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2020年部門預算未安排購置公務(wù)用車。
(五)績效目標設(shè)置情況。
宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)文昌鎮(zhèn)2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù):反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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