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        宣州區(qū)供銷社
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        索引號: 12341703003249290M/202008-00006 組配分類: 本部門決算情況
        發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)供銷社 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算 文號:
        生成日期: 2020-08-28 發(fā)布日期: 2020-08-28
        索引號: 12341703003249290M/202008-00006
        組配分類: 本部門決算情況
        發(fā)布機構(gòu): 宣州區(qū)供銷社
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算
        文號:
        生成日期: 2020-08-28
        發(fā)布日期: 2020-08-28
        宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算
        發(fā)布時間:2020-08-28 09:45 來源:宣州區(qū)供銷社 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算

         

         

        20208

         

          

        第一部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社概況

        一、部門職責(zé)

        二、機構(gòu)設(shè)置

        第二部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項情況說明

        第四部分  名詞解釋

          

        宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算情況

         

        第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社概況

        一、部門職責(zé)

        1、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨,研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。

        2、推進供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),強化專業(yè)合作社服務(wù)、行業(yè)協(xié)會服務(wù)、農(nóng)村綜合服務(wù)。

        3、按照政府授權(quán),對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

        4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn),是本級集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財產(chǎn)的所有權(quán)代表,對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。

        5、指導(dǎo)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè),探索供銷合作社經(jīng)濟的多種實現(xiàn)形式,協(xié)調(diào)有關(guān)部門和組織,維護供銷企業(yè)合法權(quán)益。

        6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

        二、機構(gòu)設(shè)置

        從決算單位構(gòu)成看,宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算包括:只有區(qū)供銷社本級單位決算,與預(yù)算比較,單位戶數(shù)無變化。宣城市宣州區(qū)供銷合作社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,共計18人,其中在職7人,退休11人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室(財務(wù)科、群眾工作室)、綜合管理科、合作經(jīng)濟指導(dǎo)科和經(jīng)濟發(fā)展科4個職能科室。

        納入宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算編制范圍的單位1個,詳細情況見下表:

        序號 

        單位名稱 

        1 

        宣城市宣州區(qū)供銷合作社本級 



         

        第二部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算表


        收入支出決算總表

          

          

          

          

          

        公開01 

        部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 

          

          

          

          

        單位:萬元 

        收入 

        支出 

        項目 

        行次 

        金額 

        項目 

        行次 

        金額 

        欄次 

          

        1 

        欄次 

          

        2 

        一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 

        1 

        181.46 

        一、一般公共服務(wù)支出 

        35 

        0.00 

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 

        2 

        0.00 

        二、外交支出 

        36 

        0.00 

        三、上級補助收入 

        3 

        0.00 

        三、國防支出 

        37 

        0.00 

        四、事業(yè)收入 

        4 

        0.00 

        四、公共安全支出 

        38 

        0.00 

        五、經(jīng)營收入 

        5 

        0.00 

        五、教育支出 

        39 

        0.00 

        六、附屬單位上繳收入 

        6 

        0.00 

        六、科學(xué)技術(shù)支出 

        40 

        0.00 

        七、其他收入 

        7 

        0.00 

        七、文化旅游體育與傳媒支出 

        41 

        0.00 

          

        8 

          

        八、社會保障和就業(yè)支出 

        42 

        36.68 

          

        9 

          

        九、衛(wèi)生健康支出 

        43 

        8.85 

          

        10 

          

        十、節(jié)能環(huán)保支出 

        44 

        0.00 

          

        11 

          

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

        45 

        0.00 

          

        12 

          

        十二、農(nóng)林水支出 

        46 

        0.00 

          

        13 

          

        十三、交通運輸支出 

        47 

        0.00 

          

        14 

          

        十四、資源勘探信息等支出 

        48 

        0.00 

          

        15 

          

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 

        49 

        124.71 

          

        16 

          

        十六、金融支出 

        50 

        0.00 

          

        17 

          

        十七、援助其他地區(qū)支出 

        51 

        0.00 

          

        18 

          

        十八、自然資源海洋氣象等支出 

        52 

        0.00 

          

        19 

          

        十九、住房保障支出 

        53 

        11.22 

          

        20 

          

        二十、糧油物資儲備支出 

        54 

        0.00 

          

        21 

          

        二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 

        55 

        0.00 

          

        22 

          

        二十二、其他支出 

        56 

        0.00 

          

        23 

          

        二十三、債務(wù)還本支出 

        57 

        0.00 

          

        24 

          

        二十四、債務(wù)付息支出 

        58 

        0.00 

          

        25 

          

          

        59 

          

          

        26 

          

          

        60 

          

        本年收入合計 

        27 

        181.46 

        本年支出合計 

        61 

        181.46 

        用事業(yè)基金彌補收支差額 

        28 

        0.00 

        結(jié)余分配 

        62 

        0.00 

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

        29 

        0.00 

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

        63 

        0.00 

          

        30 

          

          

        64 

          

        總計 

        31 

        181.46 

        總計 

        65 

        181.46 

        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

        收入決算表

                                  

          

          

          

          

          

          

          

        公開02 

         

        部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 

          

          

          

          

        單位:萬元 

         

        科目編碼 

        科目名稱 

        本年收入合計 

        財政撥款收入 

        上級補助收入 

        事業(yè)收入 

        經(jīng)營收入 

        附屬單位上繳收入 

        其他收入 

         

        小計 

        其中:教育收費 

         

         

         

         

         

         

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

         

        合計 

        181.46 

        181.46 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        208 

        社會保障和就業(yè)支出 

        36.68 

        36.68 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        20805 

        行政事業(yè)單位離退休 

        36.68 

        36.68 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2080501 

          歸口管理的行政單位離退休 

        21.05 

        21.05 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2080505 

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 

        12.62 

        12.62 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2080506 

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 

        3.01 

        3.01 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        210 

        衛(wèi)生健康支出 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        21011 

        行政事業(yè)單位醫(yī)療 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2101101 

          行政單位醫(yī)療 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        216 

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 

        124.71 

        124.71 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        21602 

        商業(yè)流通事務(wù) 

        124.71 

        124.71 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2160201 

          行政運行 

        101.54 

        101.54 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2160202 

          一般行政管理事務(wù) 

        23.17 

        23.17 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        221 

        住房保障支出 

        11.22 

        11.22 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        22102 

        住房改革支出 

        11.22 

        11.22 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2210201 

          住房公積金 

        7.80 

        7.80 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2210202 

          提租補貼 

        3.42 

        3.42 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。   

        支出決算表

          

          

          

          

          

          

          

          

        公開03 

         

        部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 

          

          

          

        單位:萬元 

         

        科目編碼 

        科目名稱 

        本年支出合計 

        基本支出 

        項目支出 

        上繳上級支出 

        經(jīng)營支出 

        對附屬單位補助支出 

         

         

         

         

         

         

         

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

         

        合計 

        181.46 

        158.29 

        23.17 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        208 

        社會保障和就業(yè)支出 

        36.68 

        36.68 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        20805 

        行政事業(yè)單位離退休 

        36.68 

        36.68 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2080501 

          歸口管理的行政單位離退休 

        21.05 

        21.05 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2080505 

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 

        12.62 

        12.62 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2080506 

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 

        3.01 

        3.01 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        210 

        衛(wèi)生健康支出 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        21011 

        行政事業(yè)單位醫(yī)療 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2101101 

          行政單位醫(yī)療 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        216 

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 

        124.71 

        101.54 

        23.17 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        21602 

        商業(yè)流通事務(wù) 

        124.71 

        101.54 

        23.17 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2160201 

          行政運行 

        101.54 

        101.54 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2160202 

          一般行政管理事務(wù) 

        23.17 

        0.00 

        23.17 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        221 

        住房保障支出 

        11.22 

        11.22 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        22102 

        住房改革支出 

        11.22 

        11.22 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2210201 

          住房公積金 

        7.80 

        7.80 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2210202 

          提租補貼 

        3.42 

        3.42 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 

         

        財政撥款收入支出決算總表

          

          

          

          

          

          

        公開04 

         

        部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 

          

          

        單位:萬元 

         

              

              

         

        項目 

        行次 

        金額 

        項目 

        行次 

        小計 

        一般公共預(yù)算財政撥款 

        政府性基金預(yù)算財政撥款 

         

         

        欄次 

          

        1 

        欄次 

          

        2 

        3 

        4 

         

        一、一般公共預(yù)算財政撥款 

        1 

        181.46 

        一、一般公共服務(wù)支出 

        30 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 

        2 

        0.00 

        二、外交支出 

        31 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        3 

          

        三、國防支出 

        32 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        4 

          

        四、公共安全支出 

        33 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        5 

          

        五、教育支出 

        34 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        6 

          

        六、科學(xué)技術(shù)支出 

        35 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        7 

          

        七、文化旅游體育與傳媒支出 

        36 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        8 

          

        八、社會保障和就業(yè)支出 

        37 

        36.68 

        36.68 

        0.00 

         

          

        9 

          

        九、衛(wèi)生健康支出 

        38 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

         

          

        10 

          

        十、節(jié)能環(huán)保支出 

        39 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        11 

          

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

        40 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        12 

          

        十二、農(nóng)林水支出 

        41 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        13 

          

        十三、交通運輸支出 

        42 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        14 

          

        十四、資源勘探信息等支出 

        43 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        15 

          

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 

        44 

        124.71 

        124.71 

        0.00 

         

          

        16 

          

        十六、金融支出 

        45 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        17 

          

        十七、援助其他地區(qū)支出 

        46 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        18 

          

        十八、自然資源海洋氣象等支出 

        47 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        19 

          

        十九、住房保障支出 

        48 

        11.22 

        11.22 

        0.00 

         

          

        20 

          

        二十、糧油物資儲備支出 

        49 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        21 

          

        二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 

        50 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        22 

          

        二十二、其他支出 

        51 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        23 

          

        二十三、債務(wù)還本支出 

        52 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

          

        24 

          

        二十四、債務(wù)付息支出 

        53 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        本年收入合計 

        25 

        181.46 

        本年支出合計 

        54 

        181.46 

        181.46 

        0.00 

         

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

        26 

        0.00 

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

        55 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        一、一般公共預(yù)算財政撥款 

        27 

        0.00 

          

        56 

          

          

          

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款 

        28 

        0.00 

          

        57 

          

          

          

         

        總計 

        29 

        181.46 

        總計 

        58 

        181.46 

        181.46 

        0.00 

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 

         

        一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        公開05 

         

        部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 

          

          

          

          

          

          

        單位:萬元 

         

        科目編碼 

        科目名稱 

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

        本年收入 

        本年支出 

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

         

        合計 

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

        合計 

        基本支出 

        項目支出 

        合計 

        基本支出 

        項目支出 

        合計 

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

         

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 

        項目支出結(jié)余 

         

         

         

         

         

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

         

        合計 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        181.46 

        158.29 

        23.17 

        181.46 

        158.29 

        23.17 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        208 

        社會保障和就業(yè)支出 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        36.68 

        36.68 

        0.00 

        36.68 

        36.68 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        20805 

        行政事業(yè)單位離退休 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        36.68 

        36.68 

        0.00 

        36.68 

        36.68 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2080501 

          歸口管理的行政單位離退休 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        21.05 

        21.05 

        0.00 

        21.05 

        21.05 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2080505 

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        12.62 

        12.62 

        0.00 

        12.62 

        12.62 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2080506 

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        3.01 

        3.01 

        0.00 

        3.01 

        3.01 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        210 

        衛(wèi)生健康支出 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        21011 

        行政事業(yè)單位醫(yī)療 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2101101 

          行政單位醫(yī)療 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        8.85 

        8.85 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        216 

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        124.71 

        101.54 

        23.17 

        124.71 

        101.54 

        23.17 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        21602 

        商業(yè)流通事務(wù) 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        124.71 

        101.54 

        23.17 

        124.71 

        101.54 

        23.17 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2160201 

          行政運行 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        101.54 

        101.54 

        0.00 

        101.54 

        101.54 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2160202 

          一般行政管理事務(wù) 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        23.17 

        0.00 

        23.17 

        23.17 

        0.00 

        23.17 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        221 

        住房保障支出 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        11.22 

        11.22 

        0.00 

        11.22 

        11.22 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        22102 

        住房改革支出 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        11.22 

        11.22 

        0.00 

        11.22 

        11.22 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2210201 

          住房公積金 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        7.80 

        7.80 

        0.00 

        7.80 

        7.80 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        2210202 

          提租補貼 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        3.42 

        3.42 

        0.00 

        3.42 

        3.42 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 

         

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          

          

          

          

          

          

        公開06 

         

        部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 

          

        單位:萬元 

         

        人員經(jīng)費 

        公用經(jīng)費 

         

        科目編碼 

        科目名稱 

        金額 

        科目編碼 

        科目名稱 

        金額 

        科目編碼 

        科目名稱 

        金額 

         

         

        301 

        工資福利支出 

        126.83 

        302 

        商品和服務(wù)支出 

        2.44 

        307 

        債務(wù)利息及費用支出 

        0.00 

         

        30101 

          基本工資 

        37.15 

        30201 

          辦公費 

        0.29 

        30701 

          國內(nèi)債務(wù)付息 

        0.00 

         

        30102 

          津貼補貼 

        22.01 

        30202 

          印刷費 

        0.00 

        30702 

          國外債務(wù)付息 

        0.00 

         

        30103 

          獎金 

        35.38 

        30203 

          咨詢費 

        0.00 

        30703 

          國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 

        0.00 

         

        30106 

          伙食補助費 

        0.00 

        30204 

          手續(xù)費 

        0.00 

        30704 

          國外債務(wù)發(fā)行費用 

        0.00 

         

        30107 

          績效工資 

        0.00 

        30205 

          水費 

        0.00 

        310 

        資本性支出 

        0.00 

         

        30108 

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 

        12.62 

        30206 

          電費 

        0.13 

        31001 

          房屋建筑物購建 

        0.00 

         

        30109 

          職業(yè)年金繳費 

        3.01 

        30207 

          郵電費 

        0.00 

        31002 

          辦公設(shè)備購置 

        0.00 

         

        30110 

          職工基本醫(yī)療保險繳費 

        7.32 

        30208 

          取暖費 

        0.00 

        31003 

          專用設(shè)備購置 

        0.00 

         

        30111 

          公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 

        1.53 

        30209 

          物業(yè)管理費 

        0.00 

        31005 

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 

        0.00 

         

        30112 

          其他社會保障繳費 

        0.00 

        30211 

          差旅費 

        0.00 

        31006 

          大型修繕 

        0.00 

         

        30113 

          住房公積金 

        7.80 

        30212 

          因公出國(境)費用 

        0.00 

        31007 

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 

        0.00 

         

        30114 

          醫(yī)療費 

        0.00 

        30213 

          維修() 

        0.00 

        31008 

          物資儲備 

        0.00 

         

        30199 

          其他工資福利支出 

        0.00 

        30214 

          租賃費 

        0.00 

        31009 

          土地補償 

        0.00 

         

        303 

        對個人和家庭的補助 

        29.02 

        30215 

          會議費 

        0.00 

        31010 

          安置補助 

        0.00 

         

        30301 

          離休費 

        0.00 

        30216 

          培訓(xùn)費 

        0.00 

        31011 

          地上附著物和青苗補償 

        0.00 

         

        30302 

          退休費 

        22.58 

        30217 

          公務(wù)接待費 

        0.69 

        31012 

          拆遷補償 

        0.00 

         

        30303 

          退職(役)費 

        0.00 

        30218 

          專用材料費 

        0.00 

        31013 

          公務(wù)用車購置 

        0.00 

         

        30304 

          撫恤金 

        0.00 

        30224 

          被裝購置費 

        0.00 

        31019 

          其他交通工具購置 

        0.00 

         

        30305 

          生活補助 

        6.45 

        30225 

          專用燃料費 

        0.00 

        31021 

          文物和陳列品購置 

        0.00 

         

        30306 

          救濟費 

        0.00 

        30226 

          勞務(wù)費 

        0.00 

        31022 

          無形資產(chǎn)購置 

        0.00 

         

        30307 

          醫(yī)療費補助 

        0.00 

        30227 

          委托業(yè)務(wù)費 

        0.00 

        31099 

          其他資本性支出 

        0.00 

         

        30308 

          助學(xué)金 

        0.00 

        30228 

          工會經(jīng)費 

        0.76 

        312 

        對企業(yè)補助 

        0.00 

         

        30309 

          獎勵金 

        0.00 

        30229 

          福利費 

        0.08 

        31201 

          資本金注入 

        0.00 

         

        30310 

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 

        0.00 

        30231 

          公務(wù)用車運行維護費 

        0.00 

        31203 

          政府投資基金股權(quán)投資 

        0.00 

         

        30399 

          其他對個人和家庭的補助支出 

        0.00 

        30239 

          其他交通費用 

        0.00 

        31204 

          費用補貼 

        0.00 

         

          

          

          

        30240 

          稅金及附加費用 

        0.00 

        31205 

          利息補貼 

        0.00 

         

          

          

          

        30299 

          其他商品和服務(wù)支出 

        0.48 

        31299 

          其他對企業(yè)補助 

        0.00 

         

          

          

          

          

          

          

        399 

        其他支出 

        0.00 

         

          

          

          

          

          

          

        39906 

          贈與 

        0.00 

         

          

          

          

          

          

          

        39907 

          國家賠償費用支出 

        0.00 

         

          

          

          

          

          

          

        39908 

           對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 

        0.00 

         

          

          

          

          

          

          

        39999 

          其他支出 

        0.00 

         

        人員經(jīng)費合計 

        155.85 

        公用經(jīng)費合計 

        2.44 

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。                                  

         

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        公開07 

         

        部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 

          

          

          

          

        單位:萬元 

         

        科目編碼 

        科目名稱 

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

        本年收入 

        本年支出 

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

         

        合計 

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

        合計 

        基本支出 

        項目支出 

        合計 

        基本支出 

        項目支出 

        合計 

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

         

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 

        項目支出結(jié)余 

         

         

         

         

         

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

         

        合計 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 

         

        注:本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。 

         

         

        第三部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2019年度收入總計181.46萬元,支出總計181.46萬元。與2018年相比,收、支總計各增加42.26萬元,增長30.36%,主要原因:一是發(fā)放2017年、2018年目標考核獎等;二是結(jié)對幫扶舒城縣脫貧攻堅運費補貼等。

        二、收入決算情況說明

        2019年度收入合計181.46萬元,其中:財政撥款收入181.46萬元,占100%。

        三、支出決算情況說明

        2019年度支出合計181.46萬元,其中:基本支出158.29萬元,占87.23%;項目支出23.17萬元,占12.77%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財政撥款收入總計181.46萬元,支出總計181.46萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加42.26萬元,增長30.36%,主要原因:一是發(fā)放2017年、2018年目標考核獎等;二是結(jié)對幫扶舒城縣脫貧攻堅運費補貼等。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入181.46萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加42.26萬元,增長30.36%。主要原因一是發(fā)放2017年、2018年目標考核獎等;二是結(jié)對幫扶舒城縣脫貧攻堅運費補貼等。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出181.46萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加42.26萬元,增長30.36%。主要原因一是發(fā)放2017年、2018年目標考核獎等;二是結(jié)對幫扶舒城縣脫貧攻堅運費補貼等。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出181.46萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出36.68萬元,占20.21%;醫(yī)療健康(類)支出8.85萬元,占4.88%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出124.71萬元,占68.73%;住房保障(類)支出11.22萬元,占6.18%。

        (四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為118.41萬元,支出決算為181.46萬元,完成年初預(yù)算的153.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是發(fā)放2017年、2018年目標考核獎等;二是結(jié)對幫扶舒城縣脫貧攻堅運費補貼等。其中:基本支出158.29萬元,占87.23%;項目支出23.17萬元,占12.77%。具體情況如下:

        1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為5.23萬元,支出決算為21.05萬元,完成年初預(yù)算的402.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放退休人員雙擁城市、文明城市獎勵等。

        2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為12.62萬元,支出決算為12.62萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.01萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度退休一人。

        4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為8.85萬元,支出決算為8.85萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        5.商品服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為72.32萬元,支出決算為101.54萬元,完成年初預(yù)算的140.40%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放2017年、2018年目標考核獎等。

        6.商品服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為8.17萬元,支出決算為23.17萬元,完成年初預(yù)算的283.60%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是結(jié)對幫扶舒城縣脫貧攻堅運費補貼等。

        7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為7.80萬元,決算數(shù)為7.80萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為3.42萬元,決算數(shù)為3.42萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度財政撥款基本支出158.29萬元,其中:人員經(jīng)費155.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、退休費、生活補助;公用經(jīng)費2.44萬元,主要包括:辦公費、電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務(wù)支出。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        宣城市宣州區(qū)供銷合作社沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

        2019年度,宣城市宣州區(qū)供銷合作社機關(guān)運行經(jīng)費支出2.44萬元,比2018年減少1.54萬元,下降38.69%,主要原因是厲行節(jié)約,人員減少,經(jīng)費減少。

        (二)政府采購支出情況。

        2019年度,宣城市宣州區(qū)供銷合作社無政府采購支出。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至20191231日,宣城市宣州區(qū)供銷合作社因公務(wù)用車制度改革無公務(wù)車;沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備,沒有單價100萬元以上專用設(shè)備。
        (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

        宣城市宣州區(qū)供銷合作社項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。宣州區(qū)供銷合作社2019年度納入部門預(yù)算的項目支出0個項目,涉及資金0萬元。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        二、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        三、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
         
        四、三公經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


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